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公安部2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和
其他財政收支情況審計結(jié)果
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2012年10月至2013年3月,審計署對公安部2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計,重點審計了公安部本級和所屬物證鑒定中心等5個單位,并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸審計。
一、基本情況
公安部為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由部本級和40個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計結(jié)果表明,公安部本級和本次審計的所屬單位2012年度預(yù)算收支基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),會計處理基本符合會計法及有關(guān)會計制度規(guī)定的要求,財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。
1.2012年,部本級1個項目在年初未編制政府采購預(yù)算的情況下,實際發(fā)生物資采購金額3057.84萬元;14個會議未在非定點飯店召開。
2. 2012年,所屬1家單位未經(jīng)批準(zhǔn),自行將公用經(jīng)費和項目經(jīng)費396.14萬元用于彌補人員經(jīng)費缺口。
(二)其他財政收支中存在的主要問題。
1. 2012年,所屬1家單位未對基建項目單獨建立賬目進(jìn)行獨立核算,基建項目支出423.19萬元放在往來科目核算。
2. 2011年3月,所屬物證鑒定中心在未取得施工許可證的情況下,委托承建單位開工建設(shè)基建項目,并分別于當(dāng)年9月和11月補辦了邀請招標(biāo)和簽訂施工合同程序。
3.截至2013年1月,所屬物證鑒定中心在結(jié)算基建項目價格時,超出批復(fù)概算974.86萬元。
此外,2012年,部本級計劃外召開三類及以上會議23個,97個因公出國(境)團(tuán)組未納入年初計劃。
三、審計處理情況和建議
對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對未編制政府采購預(yù)算采購物資的問題,要求今后嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定;對所屬單位未經(jīng)批準(zhǔn)動用公用經(jīng)費等彌補人員經(jīng)費缺口的問題,要求合理申報預(yù)算,今后嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出;對所屬物證鑒定中心基本建設(shè)項目先施工后辦理項目招標(biāo)、項目超概算的問題,要求嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行工程項目招標(biāo)工作,并補辦相關(guān)審批手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)管理規(guī)定;對所屬單位基本建設(shè)項目未單獨建立基建賬簿核算問題,要求責(zé)成其單獨建賬、單獨核算;對計劃外召開會議和組織出國等問題,要求嚴(yán)格貫徹中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費等要求,切實加強會議費、出國費等支出管理,杜絕此類問題再次發(fā)生。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:公安部應(yīng)進(jìn)一步加強政府采購預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,按照規(guī)定組織政府采購活動;應(yīng)督促所屬單位進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī),切實提高預(yù)算管理水平。
四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
公安部在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,公安部高度重視,積極進(jìn)行了整改,對所屬單位動用公用經(jīng)費等彌補人員經(jīng)費缺口的問題,已做調(diào)賬處理;對所屬單位基本建設(shè)項目未單獨建立基建賬簿核算問題,正在單獨建賬和調(diào)整核算;其他問題正在整改中。
監(jiān)察部2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和
其他財政收支情況審計結(jié)果
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2012年10月至2013年3月,審計署對監(jiān)察部2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計,重點審計了監(jiān)察部本級和所屬機關(guān)綜合服務(wù)中心、廉政理論研究中心等2個單位,并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸審計。
一、基本情況
監(jiān)察部為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由監(jiān)察部本級和2個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。財政部批復(fù)監(jiān)察部2012年度部門財政撥款預(yù)算支出為19 374.16萬元,監(jiān)察部決算(草案)反映的財政撥款支出12 758.19萬元,其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為6615.97萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附件1。
本次審計監(jiān)察部本級及所屬單位2012年度財政撥款支出共計19 374.16萬元,占部門財政撥款支出總額的100%。審計查出預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額800.45萬元,其中2012年800.45萬元。上述問題對監(jiān)察部2012年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附件2。
審計結(jié)果表明,監(jiān)察部和本次審計的所屬單位2012年度預(yù)算收支基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法及有關(guān)財會制度規(guī)定,建立健全了內(nèi)部規(guī)章制度,強化了內(nèi)部管理與控制;對以前年度審計查出的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。
1.2012年,部本級辦公樓物業(yè)管理服務(wù)支出590.25萬元,未編制政府采購預(yù)算。
2.2012年,部本級在預(yù)算經(jīng)費中為自收自支企業(yè)化管理的非預(yù)算單位列支水、電、物業(yè)費等費用共計210.20萬元。
(二)其他財政收支中存在的主要問題。
2012年,部本級未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),將產(chǎn)權(quán)屬于國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局的部分辦公房屋無償出借給兩家所屬自收自支企業(yè)化管理的非預(yù)算單位,使用面積2345平方米。
三、審計處理情況和建議
對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對政府采購預(yù)算編報不完整的問題,要求按規(guī)定編報政府采購預(yù)算;對擴大預(yù)算開支范圍的問題,要求歸還原資金渠道,調(diào)整有關(guān)會計賬目和決算(草案);對未經(jīng)批準(zhǔn)無償出借行政辦公用房的問題,要求按規(guī)定盡快辦理相關(guān)審批和備案手續(xù)。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:監(jiān)察部應(yīng)進(jìn)一步加強預(yù)算和資產(chǎn)管理,嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的范圍和用途使用資金。
四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
監(jiān)察部在審計前開展了自查,并糾正了自查出的問題。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,監(jiān)察部高度重視,認(rèn)真整改。對政府采購預(yù)算編報不完整的問題,已要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和預(yù)算管理制度,今后按照規(guī)定編報政府采購預(yù)算;對擴大預(yù)算開支范圍的問題,已要求相關(guān)部門追回資金并調(diào)整有關(guān)會計賬目和決算(草案);對未經(jīng)批準(zhǔn)無償出借行政辦公用房的問題,正與有關(guān)主管部門協(xié)商辦理審批和備案手續(xù)。